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Reino Unido

Plantilla de factura con VAT del Reino Unido

La factura británica tiene una lista obligatoria corta, y un punto pilla siempre a quien trabaja por cuenta propia: si operas con nombre comercial, la factura necesita una dirección donde se te puedan entregar documentos legales. Añade tu número de VAT y el impuesto desglosado en cuanto estés registrado, y el mismo documento sirve para una limited company y para un sole trader.

Lo que pide gov.uk

  • Un número de identificación único y correlativo entre tus facturas.
  • Tu nombre comercial, dirección y datos de contacto; el sole trader añade su propio nombre y, si usa nombre comercial, una dirección donde recibir documentos legales.
  • Nombre o razón social del cliente y su dirección.
  • Una descripción clara de lo que estás cobrando.
  • La fecha de la entrega o del servicio y la fecha de la factura, las dos.
  • El importe que cobras y el total que se debe.
  • Una vez registrado en VAT: tu número, el tipo aplicado y la cuota desglosada aparte del neto.

gov.uk sobre lo que deben incluir las facturas Comprobado 2026-08-23

El mismo motor que el Generador de facturas

Datos de la factura

Rellena las líneas de impuestos según tu caso. Todo sigue siendo editable.

Solo cambia el símbolo y el formato; no convierte importes.

Tu nombre o negocio, y cómo contactarte.

Quién paga esta factura.

Vale cualquier esquema; sé consistente. 2026-014 gana a un número aleatorio.

14 o 30 días desde la fecha de factura es lo estándar.

Líneas

×
£
Importe0 GBP

Impuestos

%

Los impuestos que se suman, como el IVA, aumentan el total; las retenciones como el IRPF las ingresa tu cliente a Hacienda. Sin líneas de impuestos es lo normal para muchos freelancers de EE. UU.

Porcentaje sobre el subtotal, si está pactado.

Datos bancarios, enlace de pago, recargos por demora, un gracias.

Vista previa

·
Factura
Facturar a (cliente)
·
ConceptoCant.Precio unitarioImporte
10 GBP0 GBP
Subtotal
0 GBP
Total a pagar
0 GBP
Notas y condiciones de pago

Pago en un plazo de 14 días. Las facturas vencidas acumulan un 1% mensual de interés.

Lo que pide gov.uk

La plantilla trae una sola línea de VAT al 20%. Bórrala hasta que estés registrado: cobrar VAT sin estarlo es una infracción, y el umbral son 90.000 libras de facturación sujeta en cualquier periodo de doce meses móviles, no en un ejercicio fiscal.

Antes de enviarla

Contenido de la factura según la guía de facturación de gov.uk y umbral de registro de VAT según gov.uk, ambos comprobados el 2026-08-23. Fuera de esta página: las menciones extra de una factura completa con varios tipos, la factura simplificada por debajo de 250 libras, los regímenes de tipo fijo y de caja, y la inversión del sujeto pasivo de la construcción. Making Tax Digital regula cómo llevas y presentas los registros que hay detrás de estas facturas, no el aspecto de la factura.

Preguntas frecuentes

¿Qué tiene que llevar la factura de un sole trader?
Todo lo de la lista de arriba y, además, tu nombre junto al nombre comercial. Lo que más se olvida es la dirección: si facturas como "Northgate Design" y no como tú, la factura debe llevar una dirección donde entregarte documentos legales. Puede ser la de tu asesoría o un domicilio de servicio; lo que no puede es faltar.
¿Cuándo empiezo a cobrar VAT?
Cuando tu facturación sujeta supera las 90.000 libras en cualquier periodo móvil de doce meses, o cuando prevés superarlas en los siguientes treinta días. Te registras y cobras desde tu fecha efectiva. Algunos se registran voluntariamente por debajo del umbral para deducir el VAT soportado; eso solo compensa si tus clientes también están registrados.
¿Tengo que emitir factura con VAT a un consumidor?
No automáticamente. La factura completa con VAT es obligatoria entre empresas registradas; un consumidor solo la recibe si la pide, y por debajo de 250 libras vale la simplificada. Usar el mismo documento para todos es más simple y te evita improvisar cuando el cliente resulta ser una empresa.